NPO法人元気やまかわネットワーク
 

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平成15年度会計収支計算書
[特定非営利活動に係わる事業]
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

科     目

金     額

1、収入の部
 1 会費収入
 2 助成金
 3 委託費
 4 寄付金
 5 利息

 


91,000
789,000
5,200,000
11,658
60

 

 当期収入合計
 前期繰越収支差額

6,091,718
355

 収 入 合 計

6,092,073

2、支出の部
 1.ほたる川絶滅危惧種の保護と
  学校ビオトープ化推進事業
    事業費
       資材購入
       活動保護者賃金
       書籍購入
       消耗品費
       講師謝礼

30,000
150,000
20,000
50,011
50,000

300,011

 

 2.山川っ子森の探検事業
    事業費
       印刷製本費
       消耗品費
    管理費
       消耗品費

120,000
50,000

10,028

170,000

10,028

 3.「忌部のルーツを求めて」視察研修
    事業費
       交通費
       会場借り上げ料
       保険
240,000
5,000
4,000
249,000
 4.ふるさとアメニティー資源調査事業
    事業費
       調査員報酬
       消耗品費
       燃料費
       事務所借り上げ料
       旅費
       印刷製本費
       保険料
       通信運搬費
       講師謝金
    管理費
       租税公課
       景品
       謝礼
       参加資料
       事務諸経費
       役務費
       出張旅費
       交流会費
       書籍購入
4,200,000
240,009
36,002
36,000
   120,000
200,000
80,080
30,000
100,000
 
10,000
3,412
3,150
1,000
86,891
3,050
9,745
10,919
29,836
5,042,091









158,003
5.その他
    管理費
       出張旅費
2,500 2,500  
当期支出合計 5,931,633
当期収支差額 160,085
次期繰越収支差額 160,440

[その他事業]
該当する収支はなし

平成15年度貸借対照表
[特定非営利活動に係わる事業]
平成16年3月31日 現在

科   目 ・ 摘   要 金       額
資産の部
 1 流動資産
    普通貯金
    郵便振替残高
   流動資産合計
69,440
91,000
 
160,440  
 2 固定資産
   固定資産合計
0
資 産 合 計
160,440
負債の部
 1 流動負債 
    流動負債合計
0  
 2 固定負債
    固定負債合計
0
負 債 合 計 0
正味財産の部
  前期繰越正味財産
  登記正味財産減少額
355
160,085
 
正味財産合計 160,440
負債及び正味財産合計 160,440

[その他事業]
該当する資産、負債、正味財産はなし

平成13年度収支決算報告

平成14年度収支決算報告