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平成15年度会計収支計算書
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科 目 |
金 額 |
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1、収入の部 |
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当期収入合計 |
6,091,718 |
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収 入 合 計 |
6,092,073 |
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2、支出の部 |
30,000 |
300,011 |
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2.山川っ子森の探検事業 |
120,000 |
170,000 |
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| 3.「忌部のルーツを求めて」視察研修 事業費 交通費 会場借り上げ料 保険 |
240,000 5,000 4,000 |
249,000 | |
| 4.ふるさとアメニティー資源調査事業 事業費 調査員報酬 消耗品費 燃料費 事務所借り上げ料 旅費 印刷製本費 保険料 通信運搬費 講師謝金 管理費 租税公課 景品 謝礼 参加資料 事務諸経費 役務費 出張旅費 交流会費 書籍購入 |
4,200,000 240,009 36,002 36,000 120,000 200,000 80,080 30,000 100,000 10,000 3,412 3,150 1,000 86,891 3,050 9,745 10,919 29,836 |
5,042,091 158,003 |
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| 5.その他 管理費 出張旅費 |
2,500 | 2,500 | |
| 当期支出合計 | 5,931,633 | ||
| 当期収支差額 | 160,085 | ||
| 次期繰越収支差額 | 160,440 | ||
[その他事業]
該当する収支はなし
| 科 目 ・ 摘 要 | 金 額 | ||
| 資産の部 1 流動資産 普通貯金 郵便振替残高 流動資産合計 |
69,440 91,000 |
160,440 | |
| 2 固定資産 固定資産合計 |
0 | ||
| 資 産 合 計 |
160,440 | ||
| 負債の部 1 流動負債 流動負債合計 |
0 | ||
| 2 固定負債 固定負債合計 |
0 | ||
| 負 債 合 計 | 0 | ||
| 正味財産の部 前期繰越正味財産 登記正味財産減少額 |
355 160,085 |
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| 正味財産合計 | 160,440 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 160,440 | ||
[その他事業]
該当する資産、負債、正味財産はなし